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財務報銷管理制度

財務報銷管理制度  免費版

二維碼
  • 軟件授權: 共享軟件
  • 軟件大?。? 0.07MB
  • 軟件評分:
  • 軟件類型: 國產軟件
  • 更新時間: 2024-10-31
  • 應用平臺: winall
  • 軟件語言: 簡體中文
  • 版      本: 免費版

軟件介紹 相關專題 常見問題 其他版本 下載地址

基本簡介
財務報銷管理制度段首LOGO
財務報銷管理制度是指為了加強公司內部管理,規范公司財務報銷行為,合理控制費用支出所專門打造的報銷管理制度內容。財務報銷管理制度免費版,由華軍軟件園為您提供免費下載,源文件為docx格式,方便用戶自行編輯。更多關于財務報銷管理制度,免費下載請關注華軍軟件園。

財務報銷管理制度截圖

財務報銷管理制度內容

      (一)出差人員借款,必須先到財務部領取“借款憑證”,寫明出差時間、地點,借款金額原則按“往返車費+(住宿費+生活補助)*預計出差天數”計算借款金額,填寫好該憑證后,先經部門經理同意,再由財務經理批準,最后經總經理審批后,方予借支,前次借支出差返回時間超過三天無故未報銷者,不得再借款。

      (二)凡職工借用公款者,在原借款未還清前,不得再借。

      (三)其他臨時借款,如購置款、業務費、周轉金等,審批程序同第二條第一款。

      (四)試用人員借支旅差費或臨時借款,須由正式員工出具擔保書或簽認擔保,方能辦理,若借款人未能償還借款,擔保人應負有連帶責任。

      (五)借款出差人員回公司后,三天內應按規定到財務部報賬,報賬后結欠部分金額或三天內不辦理報銷手續的人員欠款,財務部門有權通知行政部在當月工資中扣回。

      (六)報銷審批時應具備的憑證:“請購審批單”或“費用審批單”,原始發票、物品明細表。在所附憑單上,要由經辦人簽字,主管部門經理簽字和財務經理簽字。

財務報銷管理制度其他事項

      根據出差人員事先理好的報銷單據,先由會計對單據全面審核,同時按出差天數填上住勤補貼,然后由部門經理簽認報財務經理、公司總經理審批后,方能報銷。

      出差人員不得以電話費、傳真費名義沖減超標準住宿費,電話費和傳真費必須在住宿發票和賬務清單中單列。

      出差期間發生的個人餐費、洗衣費、飲料費、健身桑拿費、美容美發費等一律由出差人員自負,不能報銷。

      出差期間的宴請費用不在差旅費中報銷,單獨列在業務招待費中審批報銷。

      同性別兩人一起出差,只能住一間雙人間,按一個人(職務較高者)住宿標準計算。

      出差人員在外住宿超過兩天,如有特殊情況未住飯店(如住朋友、親戚家),可以給予每人標準規定的未住宿補助。

      出差在外期間,一般不對外宴請和對外贈送禮品,如確有需要必須事先請示公司領導。

      員工探親交通費按國家規定辦法執行。

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