公司報銷制度范本內容
1、費用發生均應事先申請,按各類費用具體管理辦法的要求填寫《費用申請單》,由費用發 生部門或分管領導對所轄范圍先進行申請審批,其中辦公費用、員工、車輛費用還需辦公室批準。
2、費用申請需辦理現金預借的及申請轉帳支票的,填寫《借款單》;聯同《費用申請單》由財務部審核,財務部長審批后辦理借款。
3、差旅費:員工出差需事先填寫《出差申請單》,經部門或分管領導進行申請審批, 并總經理審批后辦理預借現金。
4、招待費:員工因公對外發生的交際應酬費,應事先填寫《招待費申請單》,經部門或分管領導批準后,報總經理審批后方可報銷。
5、個人通訊費:部門個人通訊費報銷人員名單及報銷額度由所在部門提出申請,經部門負責人及分管領導進行申請審核后交辦公室審批及財務部備案,作為費用報銷審核依據。
6、車輛費用:車輛修理費、油費、養路費、車輛保險費、車輛稅金、驗車費、駕駛員體檢費等車輛費用由辦公室負責管理申請,總經理審批。
公司報銷制度范本其他事項
財務管理的基本任務和方法:
(一)籌集資金和有效使用資金,監督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經濟效益。
(二)做好財務管理基礎工作,建立健全財務管理制度,認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加強財務核算的管理,以提高會計信息的及時性和準確性。
(四)監督公司財產的購建、保管和使用,配合綜合管理部或專職部門定期進行財產清查。
(五)按期編制各類會計報表和財務說明書,做好財務分析、績效考核工作。
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